编号:受审核部门:不符合项编号: 第 个共 个不符合标准及文件不合格事实描述: 性质: □ 严重 □ 一般审核日期:审核员: 受审核部门主管确认:原因分析:分析单位签名:纠正(或预防)措施:(需逐项提供相应的见证性材料)受审核部门经(副)理: 日 期: 纠正措施跟踪情况: □ 纠正措施有效 □ 纠正措施可以接受,需在下次审核中验证其有效性 □ 纠正措施可以接受,需进一步提交见证性材料 审核组长: 审核员: 日 期: 制表日期:制表人:审核:
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