2014年内部质量体系审核报告
审核目的:为检查本公司质量体系运作状况和有效性,同时改进质量体系。 审核范围:本公司与质量体系有关的所有部门。 审核组成员:xxxx,xxxx,xxx 审核的日期:2014年8月28日 审核依据:ISO9001:2008版标准、质量体系文件、合同和相关法律法规。 不合格项的观察结果: 本次审核共发现1个不合格项,(严重无,一般1项,观察无 ),其中缺点数:质量部1个(8.2.4)。总体来讲,本次审核表明本公司的质量体系是有效的,涉及8.2.4这一个条款(章节)也是本次改善的重点,希望各部门引起注意,作为重点改善;另外,本次审核为抽样审核,故希望本次没有查到问题的部门,也要对该类问题引起注意及作出改善;特别说明的是本次的改善截止2014年9月10日止,所有问题已全部做了改善,并结案很好。 质量管理体系的结论性意见: 本次内部审核比第一次内部审核有所进步,此次审核表明本公司的ISO9001:2008是有效的。 审核报告的分发清单: 质量部、综合部、生产部 审核组长: 管理者代表:
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