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资金使用审批流程图

2020-12-23 来源:个人技术集锦
一、 资金管理总体流程图

① 资金计划流程

资金管理流程 资金使用流程

二、 资金计划流程

① 取得资金流程

各部门申报月度资金计划 资金计划流程 财务编制汇总计划 ③ 根据实际发生额申请资金 项目名称 2、汇总计划 3、申请资金 说 明 财务根据各部门计划,结合实际情况汇总编制公司资金计划,报公司领导审批。 根据当期实际用款情况,上报公司申请实际资金使用额 1、月度资金计划 各部门根据工作内容,编制下月资金计划

三、 资金使用流程

① ② 经手人报销流程 ③ ④ (一) 公务借款审批流程:

公务借款审批程序 购置办公用品审批程序 其它办公费用审批程序 差旅费招待费报销审批程序

经办人填写借款单 本部门负责人签字 公司领导审批准 出纳复合(审批手续、金额)签字确认付款

项目名称 1、申请 2、确认 3、审批 4、付款 说 明 根据事项填写借款申请单(备用金、差旅费、业务费、工程材料费等),填写借款时间,注明用途,金额,所属部门 本部门主管领导签字确认,及审核借款额度 公司领导审批借款事项 出纳符合借款手续完善后付款,领款人签字 (二) 购买办公用品流程:

填写办公用品申请购置单

部门负责人签字 公司领导审批 办公用品采购 保管员对账入库 出纳复核(审批手续、票据及金额) 项目名称 1、申 请 2、确 认 3、审 批 4、采 购 5、核验登记 6、核 报

说 明 办公用品按月统一采购,由各部门负责人每月根据工作需要写出办公用品申请(注明办公用品名称、型号、单价、数量),经办人汇总、核价并填写申请购置单 行政部负责人签字确认 公司领导审批 经办人进行物资采购,要求货比三家,尽量择优定点采购 保管员根据审批采购物品的型号、数量核验登记后由各申请部门签字领用 先由财务部(出纳)复核报销单据,确认完备后(签名)再报公司领导审签,签字后方可到出纳处报销领款 2、验收

所购买办公用品须经保管签收后,各部门方可登记备案 (三) 其它办公费用审批程序

经办人填写费用报销单 部门负责人签字 公司领导审批 出纳复合(审批手续、金额)付款 项目名称 1、综合类 2、经办人 3、验收 4、主管部门 5、会计审核 说 明 水电费、修理费、物业费、通讯费、车辆费、业务费等 经办人填写费用报销单(附发票及清单) 费用发生需有验证手续 本部门主管领导签字确认。 会计审核票据,数量、单价、金额,及期间 6、公司领导审批 领导审批 7、付款

出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字(谁领款谁签字) (四) 差旅费、招待费审批流程

公司领导审批 经办人填写出差费报销单 部门负责人签字

出纳复合(审批手续、金额)付款 项目名称 1、经办人 2、主管部门 说 明 经办人填写费用报销单(附车票、机票、交通费、招待费、住宿费等) 本部门主管领导签字确认。 3、公司领导审批 领导审批 4、付款 出纳复合报销单据手续完备后付款领款人签字(谁领款谁签字)

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