序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 文件名称 文件类型 文件用途 交付人 接收人单位 接收人 审核人 日期 备注
文件资料接收确认单
交付单位 交付人 交付时间 交付地点 序号 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 需确认√ 文件名称 部门 工程技术部 设备管理部 质量安全部 综合业务部 商务经营部 财务部 份数 接收人 页数 版次 审核人 项目部 备注:此表由商务经营部保存,其他部门和单位可持有复印件。
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